Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
1. Căn cứ nhu cầu sử dụng, bộ phận có nhu cầu vật tư lập đề nghị cấp vật tư gửi kế toán.
2. Kế toán kiểm tra đề nghị cấp vật tư và hàng còn tồn trong kho, nếu hàng tồn trong kho không còn đủ cấp cho bộ phận có nhu cầu sẽ tiến hành quy trình mua vật tư, nếu hàng tồn trong kho còn đủ, lập phiếu xuất kho chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng phê duyệt.
3. Kế toán trưởng và thủ trưởng phê duyệt phiếu xuất kho.
4. Kế toán chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho.
5. Thủ kho thực hiện xuất hàng cấp cho bộ phận sử dụng, đại diện bộ phận sử dụng và thủ kho ký vào phiếu xuất kho. Thủ kho vào sổ kho và chuyển lại 1 liên phiếu xuất cho kế toán.
6. Căn cứ phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan khác, kế toán hạch toán và vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
1. Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Xuất kho.
2. Khai báo thông tin về chứng từ Xuất kho:
– Nhập thông tin chung: Người nhận, địa chỉ, lý do xuất.
– Nhập thông tin Chứng từ: Ngày PC, ngày HT, số PC.
– Mục Hàng tiền:
- Chọn vật tư hàng hóa cần xuất sử dụng.
- Chọn TK Nợ, nhập Số lượng.
- Chọn Mục đích xuất là Xuất dùng.
– Mục MLNS: chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tương ứng.
4. Chọn chức năng In để in các mẫu chứng từ liên quan.